今天是:

广东省水利厅对审计查出问题整改情况的公告

来源:机关党委 发布日期:2023-12-29
字体: [大] [中] [小]

  根据《中华人民共和国审计法》的规定,2023年3月至4月,广东省审计厅对我厅2022年度预算执行情况进行了审计,重点审计了厅本部,并对省水利水电科学研究院、省西江流域管理局、省防汛保障与农村水利中心和省水利厅事务中心等4个下属单位进行了延伸审计。根据省审计厅对省水利厅2022年度预算执行等情况的审计结果,对审计指出的问题,我厅逐条进行梳理、分析原因,研究部署整改工作。现将审计查出问题的整改情况公告如下:

  一、关于部门预决算编制不够完整准确的问题

  我厅加强收入预决算测算分析,从严规范公务用车、接待和培训等费用的项目申报、使用和管理,认真执行落实“三公”经费不得无预算、超预算开支的要求。严格按《中华人民共和国预算法实施条例(2020年)》规定编制2024年部门预算,并加强对下属单位预决算编报工作的督导。

  二、关于部门预算执行不严格问题

  我厅加强对下属单位预算支出监管,加快推进相关项目实施进度,并严格按照合同约定,加强审核把关,加快预算执行进度,提高资金使用效益。

  三、关于专项资金分配使用管理不严的问题

  我厅加强对相关防洪工程实施督办、开展现场技术指导和质量抽检,督促落实度汛措施,加快建设进度。加强小型水库物业化管护服务行为的监督检查和业务指导,强化考核和合同履约管理,及时纠正服务活动中的不规范行为,已按规范备足防汛抢险物资、救生器材、小型抢险机具。加强水库移民后期扶持资金发放对象的动态管理,已将审计指出的违规资金全部收回,上缴财政。

  四、关于项目政府采购不规范管理不到位的问题

  我厅加强政府采购合规管理,清理政府购买服务采购事项,对下属单位项目投标程序做进一步核查,并建立健全投标管理等内控制度。成立厅政府购买服务工作领导小组,开展政府购买服务前置审核,加强全过程监管。严格规范政府采购项目招标和验收、支付管理,进一步建立健全投标管理《投标管理办法》等内控制度,强化招标投标活动规范化实施。已完成整改。

  五、关于部门财务管理和对所属单位监管存在薄弱环节的问题

  我厅已通过省级非税收入管理系统将资产处置期间收回的借款、投资本金及分红上缴省财政专户。加强对下属单位的监管,完善内部管理和会计核算制度,加大力度清理借款长期挂账情况,相关银行账户已完成销户。

  六、关于单位资产基础管理不扎实的问题

  我厅组织清查未登记入账的资产,对新增资产事项及时办理移交手续,并按照规定登记入账。已将防汛物资、信息系统、部分自建和合建房产登记入账。

  七、关于单位土地房产权属不清晰的问题

  我厅积极推进下属各单位撤并改划转的资产处置工作,严格按照国家规定办理相关国有资产划转、交接手续,原省农村机电局相关资产已划转至省水利厅本部,原省供水工程管理总局、原省三防物资储备中心相关资产已划转至省防汛保障与农村水利中心,原省水利厅政务服务中心相关资产已划转至省水利厅事务中心。

  八、关于单位资产出租出借和处置不规范的问题

  我厅加强国有资产出租出借审核,严格按规定出租出借国有资产。已通过广东省非税收入系统,将出售公有住房资金、停车场管理收入和周转房租金上缴省财政。已完成整改。




  广东省水利厅

  2023年12月28日


相关附件:
往上 往下
打印 关闭